按照学院“打基础、抓规范、转作风、求实效、创特色、促提升”十八字工作方针要求,学院审计部门拟定了《学院内部审计工作规定》《大额采购审计实施办法》《建设工程项目审计实施办法》《中层领导干部经济责任审计办法》《委托社会审计办法》等5个规章制度。11月2日,纪检监察审计处组织了高校审计工作规章制度专家论证会。校外七名专家和纪检监察审计处、计划财务处、国资办相关人员参加了会议。副院长韦元民出席了会议。
与会专家对学院高度重视审计工作给予高度评价,对规章制度的针对性、指导性和可操作性给予了充分肯定,并就制度在细节描述方面提出了中肯的意见建设。
专家论证,为学院出台实施审计工作规章制度奠定了良好的基础。